Основные ошибки при подаче деклараций по НДС:
- Отсутствие или неправильное оформление первичных документов (счета-фактуры, акты, накладные).
- Расхождения в отчётности с контрагентами.
- Путаница в применении ставок налога.
- Неправильное отражение авансов и расходов в отчётных периодах.
Последствия ошибок при проверке декларации по НДС:
- Доначисление налога, штрафов и пеней.
- Риск блокировки расчётных счетов компании.
- Возможность назначения выездной налоговой проверки.
Как избежать рисков?
- Вести тщательный учёт всех операций и первичных документов.
- Регулярно проводить внутренние проверки перед сдачей отчётности.
- Заблаговременно сверять данные с контрагентами.
- Консультироваться с налоговыми экспертами до подачи отчётности.
Когда необходима помощь специалистов?
Если ФНС уже направила требования или выявлены серьёзные расхождения в декларации, важно действовать оперативно. Лучшее решение в такой ситуации — обратиться к профессиональным консультантам.
Почему стоит обратиться в компанию «Белый дом»?Специалисты компании «Белый дом» помогут:
- Подготовить убедительные ответы на требования налоговой инспекции.
- Обосновать правомерность вычетов и операций.
- Защитить интересы компании при доначислениях и штрафах.
- Разработать законные стратегии оптимизации налоговых обязательств.
Звоните по номеру +7 347 262-58-91 и получите консультацию, которая позволит избежать финансовых потерь и серьёзных налоговых рисков.